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内控審計
内部控制審計是依據《企業内部控制基本規範》、《企業内部控制配套指引》、《小(xiǎo)企業内部控制規範(試行)》、《行政事業單位内部控制規範(試行)》,通過對被審計單位内控制度的審查、分(fēn)析、測試、評價,确定其内控制度的建立、健全及有效性,并出具報告,以防範風險和控制舞弊。【審計優勢】山東永然會計師事務所擁有多年的“内部控制審計”經驗,成功爲多家中(zhōng)小(xiǎo)企業提供審計服務。如果您需要“内部控制審計”或其他審計服務,可以聯系永然所,永然所願爲您提供最優的服務。聯系電(diàn)話(huà):0631-5208978、0631-5208971。
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1.公司章程2.公司組織結構圖(反映母公司、子公司及分(fēn)公司關系及持股比例)3.董事會、監事會、股東會治理制度4.風險、預算管理5.薪酬政策與人事管理6.會計核算與财務報告管理7.資(zī)金活動、投資(zī)籌資(zī)管理8.存貨、固定資(zī)産、無形資(zī)産管理9.采購、銷售業務管理10.工(gōng)程項目管理11.擔保業務管理12.合同管理13.企業内部審計制度14.企業内部控制自我(wǒ)評價報告