内部審計
【項目介紹】
内部審計是指爲滿足股東及内部管理需要,通過審計企業一(yī)定期間的财務及相關資(zī)料,對企業經營活動成果及财務風險進行評價,以促進企業目标的實現。
永然會計師事務所内部審計特色在于:根據客戶的需求,向企業派出由财稅專家組成的項目組,必要時可增派法律專家,對企業的經營活動、财務狀況進行全方位審計,在審計過程中(zhōng)對财稅、管理、法律資(zī)料進行彙整、診斷、分(fēn)析,找出财稅、管理的風險點,出具企業經營活動成果及财務風險方面的審計報告。
在審計的基礎上,永然咨詢團隊可進一(yī)步提出改善方案,以降低客戶經營成本,堵塞管理漏洞,提高管理效率,實現經營目标。
【審計優勢】
山東永然會計師事務所成功爲多家單位股東及管理層提供内部審計服務。如果您需要内部審計服務,可以聯系永然所,永然所願爲您提供最優的服務。聯系電(diàn)話(huà):0631-5208978、0631-5208971。
收費(fèi)标準
我(wǒ)們依據統一(yī)的收費(fèi)标準,根據您的規模、業務複雜(zá)程度及我(wǒ)們所派人員(yuán)的級别确認最終收費(fèi),具體(tǐ)标準請咨詢0631-5224567
内部審計資(zī)料清單
賬務資(zī)料(内審期間)
1.審計期間會計報表及附注(含分(fēn)公司)
2.全部賬目
3.全部會計憑證
4.科目餘額表
說明:各年1級至末級的期初.期末和累計發生(shēng)額
5.銀行存款對賬單.餘額調節表
說明:各年所有帳戶全部銀行存款對賬單和審計期末銀行存款餘額調節表
6.房屋.車(chē)輛等固定資(zī)産及無形資(zī)産産權證明(鑒定書(shū))
7.長短期投資(zī),投資(zī)協議.被投資(zī)單位營業執照.被投資(zī)單位會計報表
說明:截止會計報表日的被投資(zī)單位經審計會計報表
8.長短期借款合同,抵押擔保資(zī)料
9.固定資(zī)産盤點表
說明:标明固定資(zī)産各稱.規格.數量.原值.預計殘值.使用年限.折舊(jiù)額.淨值
10.存貨盤點表
說明:截止會計報表日的盤點表,标明存貨的名稱.規格.數量.單價.總金額
11.納稅申報表.繳款書(shū).稅務檢查報告
12.所有往來明細
說明:含應收(付)帳款.預收(付)帳款.其他應收(付)帳款
13.收支明細表
14.費(fèi)用明細表
15.支票(piào)的領.用.存及作廢情況表登記簿
16.發票(piào)使用情況表
說明:領購票(piào)号.金額;已使用的票(piào)号.金額;剩餘的票(piào)号.金額
備查類資(zī)料
17.營業執照
18.國稅、地稅備案資(zī)料
19.公司章程.協議(工(gōng)商(shāng)備案)
20.設立、變更驗資(zī)報告
21.以前年度審計報告、資(zī)産評估報告
22.清産核資(zī)專項審計報告
23.财務會計制度及相關内部控制制度
說明:含企業會計制度、會計核算辦法、内部管理制度
24.關聯方關系及其交易情況、會計政策變更、會計估計變更及原因說明
25.單位組織結構框架圖
26.股東會、董事會重大(dà)決議等文件,重大(dà)訴訟、重大(dà)違紀事項、重要會議記錄
27.上級部門對企業檢查的處理、通知(zhī)文件
其他備查類資(zī)料
29.其他重要經濟合同
說明:含租賃、貸款、保證保險、許可權、委托管理、長期投資(zī)、購銷、專有技術等
30.工(gōng)程承包合同
31.招投标文件
32.總、分(fēn)包合同
33.工(gōng)程預算及決算書(shū)
34.轉讓房地産有關資(zī)料
說明:商(shāng)品房銷售合同副本、工(gōng)程施工(gōng)結算單等
35.銷售情況彙總表
36.涉及收入、成本的所有合同
37.房屋銷售明細清單